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公司給員工發(fā)福利需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

文章作者: 慧管家 |

當(dāng)前,對(duì)于一些效益較好的公司來(lái)說(shuō),其在逢年過(guò)節(jié)都會(huì)給員工發(fā)一些禮品或者過(guò)節(jié)費(fèi),因此,對(duì)于這一情況,不少企業(yè)會(huì)有這樣的疑問(wèn),即:公司給員工發(fā)福利需要繳納企業(yè)所得稅嗎?本文來(lái)帶您對(duì)此進(jìn)行具體了解!

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當(dāng)前,對(duì)于一些效益較好的公司來(lái)說(shuō),其在逢年過(guò)節(jié)都會(huì)給員工發(fā)一些禮品或者過(guò)節(jié)費(fèi),因此,對(duì)于這一情況,不少企業(yè)會(huì)有這樣的疑問(wèn),即:公司給員工發(fā)福利需要繳納企業(yè)所得稅嗎?接下來(lái),本文來(lái)帶您對(duì)此進(jìn)行具體了解!

公司給員工發(fā)福利需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

一般來(lái)說(shuō),公司給員工發(fā)福利,大多屬于可以稅前扣除的項(xiàng)目,因此通常是不用繳納企業(yè)所得稅的。具體分為三種情況來(lái)看:

1、發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)

比如上文我們說(shuō)的,直接給員工發(fā)錢,可以直接計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬-工資”,并按照工資薪金支出,按規(guī)定在稅前全額扣除。

也可以計(jì)入“福利費(fèi)”,但是受14%比例限制。

2、發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品

如果是發(fā)放企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利,增值稅和企業(yè)所得稅,都需要視同銷售收入。

如果是企業(yè)是服務(wù)行業(yè),向員工提供本企業(yè)服務(wù)作為過(guò)節(jié)福利的,則不需要做增值稅視同銷售。

另外,作為“福利費(fèi)支出”也要受14%比例限制。

3、發(fā)放外購(gòu)商品或服務(wù)

如果是發(fā)放的外購(gòu)產(chǎn)品或者外購(gòu)服務(wù)的,增值稅取得進(jìn)項(xiàng)稅額的,不得抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

企業(yè)所得稅方面,需要做視同銷售處理即可。

同時(shí),作為“福利費(fèi)支出”也要受14%比例限制。

政策

根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)發(fā)布)文件第五條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生支出,應(yīng)取得稅前扣除憑證,作為計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除相關(guān)支出的依據(jù)。

第九條規(guī)定,企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。

以上是對(duì)“公司給員工發(fā)福利需要繳納企業(yè)所得稅嗎”這一問(wèn)題的具體解答,對(duì)于對(duì)這一問(wèn)題不夠了解的公司負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō),有必要對(duì)文中介紹內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)了解、把握!

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